| Приложение № 1 | ||||||||
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | ||||||||
| Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | ||||||||
| Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение | |||||
| 2004 год | 2005 год | 2006 год (текущий) | 2007 год (плановый) | 2008 год | 2009 год | |||
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения | ||||||||
| обеспечение ежегодного роста объемов вводимого в эксплуатацию жилья | тыс.кв.м | 625,3 | 732,9 | 854 | 971,8 | 1000 | 1100 | оценка роста объемов жилищного строительства, В 2010 г, планируется ввести в эксплуатацию 1200 тыс,кв,м, жилой площади |
| 1.1. Повышение материального уровня жизни населения | ||||||||
| 1.1.4. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | ||||||||
| обеспеченность жильем 1 человека | кв.м | 20,1 | 20,6 | 21,5 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | обеспечение безопасными и комфортными условиями проживания гражданам |
| уровень обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами водоснабжением | % | 56,5 | 57,4 | 59,4 | 60,8 | 65,7 | 65,9 | увеличение уровня обеспченности жилищного фонда ЧР коммунальными услугами |
| уровень обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами теплоснабжением | % | 85 | 87,8 | 88,1 | 88,9 | 89,1 | 89,4 | |
| уровень обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами канализацией | % | 54,7 | 55,5 | 56,5 | 60,6 | 65,5 | 65,6 | |
| 1.1.6. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры | ||||||||
| уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | повышение надежности и безаварийности работы объектов коммунального хозяйства и снижение износа до 51% |
| Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу | ||||||||
| обновление подвижного состава (автобусов) для обеспечения бесперебойных и безопасных перевозок общественным пассажирским транспортом | ед. | 40 | 12 | 120 | 120 | 120 | ||
| объем перевезенных пассажиров автомоблильным транспортом общего пользования | тыс. пассажиров | 256196 | 217300 | 127000 | 165000 | 165000 | 165000 | сохранение |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения | км | 52,5 | 57,1 | 58,2 | 102 | 102 | 103 | |
| 4.2. Развитие потенциала инфраструктуры | ||||||||
| 4.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | ||||||||
| предполетное обслуживание пассажиров вылетающих в заграничное следование | чел | 118 | 90 | 30 | по потребности потребителей услуг | по потребности потребителей услуг | по потребности потребителей услуг | |
| сохранение социально-значимых маршрутов речного транспорта | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования республиканского значения | км | 4,9 | 6,8 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | ||
| удовлетворение потребности населения в железнодорожных перевозках (средняя пропускная способность) | чел. в сутки | 68,7 | 93,8 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | |
| 4.5. Развитие потенциала государственного управления | ||||||||
| 4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | ||||||||
| информационное обеспечение действующих на территории республики инвестиционных программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| строительство и реконструкция административных зданий республиканских органов исполнительной власти | шт. | 1 | ||||||